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DIÁRIA: 336/2024 17/07/2024

17/07/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficiário: AGMAEL AIRES DA COSTA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 335/2024 17/07/2024

17/07/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA MOSSORÓ-RN.

Beneficiário: IVANSUELDE AIRES LOPES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 334/2024 16/07/2024

16/07/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA MOSSORÓ-RN.

Beneficiário: EDUARDO BATISTA DE ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 333/2024 16/07/2024

16/07/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficiário: JOSE ALDEY DE SOUSA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 332/2024 16/07/2024

16/07/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA MOSSORÓ-RN.

Beneficiário: FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 331/2024 16/07/2024

16/07/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficiário: IVANSUELDE AIRES LOPES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 330/2024 15/07/2024

15/07/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficiário: OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 329/2024 15/07/2024

15/07/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA CURRAIS NOVOS-RN.

Beneficiário: JOSE ALDEY DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 328/2024 15/07/2024

15/07/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA MOSSORÓ-RN.

Beneficiário: IVANSUELDE AIRES LOPES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 327/2024 15/07/2024

15/07/2024

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficiário: FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

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